Grupo Dia ha finalizado 2024 con un incremento del 15% en su EBITDA ajustado, alcanzando los 292 millones de euros, mientras que su deuda neta se ha reducido en 181 millones, situándola en 241 millones de euros. La compañía registró un resultado neto positivo de 28 millones de euros, impulsado principalmente por el crecimiento en España.
La capacidad de generación de caja también ha experimentado una mejora significativa, alcanzando los 203 millones de euros, lo que supone 58 millones más que en 2023 (+40%). Este aumento se ha debido al crecimiento de las ventas y a la reducción del Capex, tras dos años de inversiones en su plan de transformación. España representó el 78% de este flujo de caja, mientras que Argentina, a pesar del entorno macroeconómico adverso, logró mejorar su flujo de efectivo en 11 millones de euros.
El mercado español ha sido clave en la evolución de la compañía. Dia España cerró 2024 con un incremento del 5,6% en ventas comparables like-for-like (LfL), logrando crecer por encima del mercado por tercer año consecutivo. Las ventas brutas bajo enseña (GSUB) aumentaron un 5,5%, alcanzando los 5.123 millones de euros, lo que representa el 74% del total del grupo. En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado de Dia España aumentó un 37%, hasta 265 millones de euros, con un margen del 6,2%, lo que supone una mejora de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior.
En Argentina, la compañía logró un EBITDA ajustado positivo de 26 millones de euros, con un margen de rentabilidad del 2%, pese a la caída del consumo en el país y el impacto de la devaluación del peso.
Reducción de deuda y fortalecimiento financiero
Grupo Dia ha reducido su ratio de apalancamiento a 0,8 veces el EBITDA ajustado, una mejora sustancial respecto a las 2,0 veces de 2023 y las 2,7 veces de 2022. La compañía cerró el año con una deuda financiera neta de 241 millones de euros, tras una reducción de 181 millones.
En diciembre de 2024, la empresa formalizó un acuerdo de refinanciación por 885 millones de euros, asegurando una nueva financiación a cinco años. Esta operación refuerza su estructura de capital y proporciona mayor flexibilidad para afrontar su crecimiento futuro.
Además, Grupo Dia llevó a cabo un proceso de agrupación de acciones (contrasplit) con el objetivo de ajustar su valoración en el mercado y alinearla con su nueva situación financiera y operativa. Las acciones resultantes fueron admitidas a cotización el 5 de febrero de 2025.
Cierre del plan de transformación y nueva etapa de crecimiento
En 2024, Grupo Dia completó su plan de transformación y simplificación del negocio, consolidando su estrategia en dos mercados clave: España y Argentina. Durante este proceso, la empresa optimizó su modelo de franquicias, reforzó su estructura operativa y avanzó en la digitalización de sus procesos.
La compañía cerró el año con una red de 3.343 tiendas entre España y Argentina, de las cuales el 69% son franquicias, que aportaron un 46% de las ventas netas del grupo.
Con la transformación finalizada, Grupo Dia entra en una nueva fase de crecimiento. El próximo 20 de marzo, presentará su Plan Estratégico para los próximos cinco años en su Capital Markets Day, donde dará a conocer sus prioridades y planes de expansión.
De cara a 2025, la compañía prevé continuar con su crecimiento orgánico en España, iniciar un plan de expansión de tiendas y evaluar alternativas estratégicas para seguir fortaleciendo su presencia en el mercado. En Argentina, su enfoque estará en proteger la rentabilidad y optimizar la generación de caja en un entorno desafiante.
Con estos resultados, Grupo Dia encara 2025 con el objetivo de consolidar su crecimiento en España, optimizar su rentabilidad en Argentina y reforzar su estructura financiera para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.